用友t3上年年底还未结账怎样结账 用友T3标准版没有录入科目期初余额,但是凭证已经记账了,导致无法结账,怎么办,呢?

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用友t3上年年底还未结账怎样结账

用友T3标准版没有录入科目期初余额,但是凭证已经记账了,导致无法结账,怎么办,呢?

用友T3标准版没有录入科目期初余额,但是凭证已经记账了,导致无法结账,怎么办,呢?

对于没有经济业务、新开的公司,可以不设置期初余额。进行操作。
设置期初余额,在“总账”-“设置”-“期初余额”中进行,实际上就是将建立电脑账前一期的资产负债表余额,结合明细账的内容,填制在系统提供的试算表上。经过试算平衡,就OK了。
至于一笔借款,在以后月份,按照一般程序处理就好了。
(请参考)

用友t3期间损益上月的忘了结转怎么办,而且下月的凭证已经做到月底了?

你好!没关系的,你可以反结账、反过账到上个月账套然后重新结转损益等一系列流程,之后就会回到这个月的账务处理界面

用友t3如何取消月末结账?

用友t3取消月末结账,按ctrel shift F6即可取消

用友t3月结账流程?

月结账流程了,先审核,审核完了点击记账,记账完后月末转账,月末转账以后再审核审核审核以后再记账。记账完直接点击月末结账就可。

用友软件T3结帐时提示存货系统未结账怎么解决?

从这个提示可以看到,你启用了存货模块. 你直接进入存货模块结帐就可以, 如果你不用存货模块,可以用帐套主管登录系统管理.在帐套下有个启用.把存货模块前的对勾去掉就可以了

用友t3反记账怎么操作?

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl shift f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:
总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。